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根據(jù)報告顯示,2023年花嫁麗舍共實現(xiàn)營業(yè)收入5.37億元,同比增長50.47%,凈利潤4593.57萬元。
4月26日,花嫁麗舍發(fā)布2023年年報業(yè)績報告。
根據(jù)報告顯示,2023年1月1日-2023年12月31日,公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.37億元,同比增長50.47%,凈利潤4593.57萬元,同比扭虧為盈,去年同期虧損4234.14萬元,基本每股收益為0.9600元。
2022年營收情況分析
根據(jù)報告顯示,2023年1月1日-2023年12月31日,公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.37億元,同比增長50.47%,凈利潤4593.57萬元,同比扭虧為盈,去年同期虧損4234.14萬元,基本每股收益為0.9600元。
報告期內,營業(yè)收入較上年同期增加18,021.51萬元,主要原因是2023年度疫情結束,民生消費需求呈現(xiàn)放量增長,同時過去一年累積的需求都在2023年如期舉辦,故營業(yè)收入較上年大幅度增長;由于營業(yè)收入增加,相應的營業(yè)成本同比增加。
報告期內,利潤總額較上年同期增加10,036.81萬元,凈利潤較上年同期增加8,845.53萬元,主要原因是報告期內營業(yè)收入較上年同期增加18,021.51 萬元,且毛利率提升到 35.08%,較上年同期大幅度增加,利潤總額和凈利潤較上年同期扭虧為盈。
茲因疫情結束后,上述三地營業(yè)收入較上年同期都有大幅度增長,其中北京地區(qū)表現(xiàn)尤為突出,報告期內營業(yè)收入較上年同期增加13,261.13萬元,增幅 109.93%,主要原因是疫情有序放開后,過去一年累積的需求集中釋放,北京地區(qū)在當年新增訂單較上年同期成倍增長。
花嫁麗舍面臨的重大風險分析
1.行業(yè)季節(jié)性波動
婚慶服務業(yè)具有一定的季節(jié)性波動特征。一般而言,每年的 9-11月屬于銷售旺季,而每年的暑期 6-8 月和春節(jié) 1-2 月則相對處于淡季。
公司的銷售業(yè)績與新人選擇結婚的喜好及各地的習俗存在較大的關聯(lián)性,并隨著上述結婚的淡旺季特征呈現(xiàn)較為明顯的周期性波動。
2.食品安全風險
作為一站式婚慶服務企業(yè),公司除了向客戶提供婚禮策劃、場館布置、攝影攝像、司儀化妝等非實物類服務之外,還向消費者供應婚宴菜肴、喜糖點心等有形食品。
公司在選擇原料供應時,稍有不慎就會面臨食品不安全導致的質量問題。特別是婚宴涉及賓客群體較為龐大,若因食品質量導致的安全問題相對突出。
3.異地擴張的經(jīng)營風險
為進一步擴大市場規(guī)模、提高品牌知名度,公司在穩(wěn)健經(jīng)營京、滬現(xiàn)有會所基礎上,將繼續(xù)在華東重點城市找尋開設新的婚禮會所。
盡管公司在上海市場已經(jīng)積累了較為深厚的婚慶會所管理經(jīng)驗,但在通往外地市場的過程中,難免會遇到競爭對手的抵制、當?shù)鼗樗琢晳T的排異以及專業(yè)人才的匱乏等各種阻力。
如果公司在外地市場不能很好地解決本土化的進程,反而還會對現(xiàn)有市場的經(jīng)營成果帶來不利。
4.未彌補虧損超股本三分之一風險
茲因受疫情影響,報告期內公司經(jīng)審計的財務報表合并口徑下的累計未分配利潤,未彌補虧損已超股本三分之一。
由于公司2017 年開始連續(xù)每年都有新店投入,且期間,公司處于老店關閉,新店開業(yè)的交替過程中。同時這段期間也是公司的折舊集中攤銷期。
隨著前期投入攤銷陸續(xù)到期,長期攤待費用和固定資產(chǎn)折舊會陸續(xù)減少,且后續(xù)每年持續(xù)減少,從而轉化為利潤。